档案管理是审计工作的重要根基,更是固化审计成果、追溯审计责任的核心载体。杭锦旗审计局严格遵守《杭锦旗审计局档案管理规定》,以“规范、完整、安全、高效”为核心目标,将档案管理工作深度融入审计工作全流程、各环节,切实夯实审计工作根基,为审计工作高质量开展提供有力支撑。
提高思想站位,压实归档责任。严格落实“谁承办、谁归档”工作要求,建立健全审计档案三级归档责任制,明确审计组组长为档案归档第一责任人,指定专人负责具体归档工作。组织审计干部学习档案管理相关规定和专业知识,不断提升全员档案管理意识和业务能力,推动形成“人人重视档案、人人规范归档”的良好氛围。
聚焦全流程管控,规范操作流程。坚持关口前移、全程把控,精准收集审计立项、现场取证、报告撰写、问题整改等各环节各类材料,确保档案资料的完整性、真实性和规范性。严格按照档案管理标准整理立卷,规范编目、装订、编号等操作,做到分类清晰、排列有序、归档合规。及时向单位档案室移交档案,严格履行移交手续,明确移交责任,确保档案交接顺畅、有据可查。
强化档案保管利用,严守保密底线。严格执行档案保密管理规定,对涉密档案实行单独存放、专人管理,严防涉密档案泄密。规范档案借阅、利用流程,所有借阅行为均严格履行审批手续,明确借阅期限和使用要求,做到闭环管理,既保障档案安全完整,又充分发挥档案在审计监督、决策参考、后续核查中的重要作用,让审计档案真正成为服务审计工作的“活资料”。