近期,杭锦旗审计局对相关单位开展财政收支审计工作,重点围绕财政收支情况、内部控制管理及执行情况、固定资产管理情况三大核心内容逐项核查,精准排查管理短板,督促规范财政运行秩序。
审计过程中,审计人员严格核查各项收支、资金拨付、账务核算等情况,认真审核支出凭证、报销流程,查验各项资金使用合规性,严防违规开支、账目不清等问题。聚焦单位内部控制体系建设,审查财务审批、岗位分工、议事决策等内控制度执行成效,排查流程漏洞与管理风险,推动内控机制落地见效。同时全面盘点固定资产台账,实地核对资产购置、登记领用、日常管护、处置核销等环节,核查账实是否相符、资产保管是否规范,杜绝资产闲置、流失、管理不规范等现象。
针对审计发现的问题,审计组现场梳理汇总并反馈意见建议。下一步,杭锦旗审计局将督促被审计单位健全财务管理制度,压实资产管理责任,对审计发现的问题限期完成整改,切实提升单位财务管理规范化水平。